醫(yī)院經(jīng)費審批及報銷制度(醫(yī)院經(jīng)費審批及報銷制度規(guī)定)
為規(guī)范會計行為,明確職責權限,適應醫(yī)院預算管理和成本核算的需要,加強財務管理職能,使醫(yī)院各項經(jīng)費管理有章可循,特制定本規(guī)定。
1. 醫(yī)院的一切財務收支活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和財務規(guī)章制度。
2. 醫(yī)院經(jīng)費開支權限應體現(xiàn)統(tǒng)一管理、分級負責、集中控制的原則,執(zhí)行“三重一大”的規(guī)定,堅持財務開支由授權審批、層層負責的原則。
3. 醫(yī)院各項經(jīng)費開支的審批有明確審批權限規(guī)范與程序,授權范圍和內(nèi)容應在授權書中明確,實行先下級,后上級逐級上報審批的制度。
4. 院長辦公會集體討論審批的事項:醫(yī)院年度預算;預算內(nèi)開支金額在限額以上的經(jīng)費支出;追加和調(diào)整預算項目;對外投資、合作、捐贈、技術轉讓等事宜;其他重大經(jīng)濟事項。
5. 報銷的原始單據(jù)必須真實、合法、有效,必須是由稅務部門監(jiān)制的正式發(fā)票或財政部門監(jiān)制的、適用的正式收據(jù);字跡清楚,數(shù)字準確,不得涂改、挖補;出票單位的公章;對不符合規(guī)范的原始單據(jù)不予報銷。
6. 所有的借款必須在經(jīng)濟活動結束后1 個月內(nèi)報銷。
7. 嚴格現(xiàn)金管理,大于現(xiàn)金支付額度的支出,應使用銀行轉賬支票結算,如因特殊原因使用現(xiàn)金時,應由財務部門負責人審核簽字。
8. 堅持權責對等原則,實行責任追究制度和重大經(jīng)濟事項實行領導負責制。
9. 如有濫用職權、玩忽職守給醫(yī)院帶來經(jīng)濟損失的,應由直接經(jīng)辦人和第一審批人承擔主要責任,并依據(jù)國家相關規(guī)定給予經(jīng)濟處罰和行政處分。