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企業(yè)內(nèi)部審計工作規(guī)定(企業(yè)內(nèi)部審計工作規(guī)定最新)

企業(yè)內(nèi)部審計工作規(guī)定

總則

(一)根據(jù)有關于內(nèi)部審計工作規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況制定本規(guī)定。

(二)內(nèi)部審計的目的是加強公司及所屬公司的管理和監(jiān)督,維護財經(jīng)法紀,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。

(三)內(nèi)部審計是在公司總經(jīng)理的直接領導下,對公司各部門以及公司所屬單位的財務收支和經(jīng)濟效益等進行監(jiān)督,獨立行使審計職權,對總經(jīng)理負責并報告工作,在業(yè)務上同時受上級審計計機構(gòu)的領導和地方審計機關的監(jiān)督。

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